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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 8992 Data de lançamento: 23/07/2019
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Encargos Gerais do Municipio
Função: Previdência Social
Subfunção: Previdência Especial
Projeto / Atividade: ENCARGOS SOCIAIS DO MUNICIPIO
Conta de Despesa: 3190.05.00.01.01.00 - AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Empenho ref. Auxílio Doença mês: FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2019. 0,00 885,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/07/2019 Empenho ref. Auxílio Doença mês: FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2019. 885,15
23/07/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHOS FIM DO MÊS DE JULHO 2019 885,15
30/07/2019 Pagamento de Empenho 8992/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 885,15
TOTAL 885,15 885,15 885,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.