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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AGROPEC MARIA ELOISA BETTIO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 9143 Data de lançamento: 24/07/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa: 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUIMICO
Natureza da despesa: VENENO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA APLICAÇÃO E CONTROLE DE FORMIGAS NAS PRAÇAS MUNICIPAIS. 0,00 143,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA APLICAÇÃO E CONTROLE DE FORMIGAS NAS PRAÇAS MUNICIPAIS. 143,00
25/07/2019 Conforme DANFE Nº 1/73; 143,00
10/10/2019 Pagamento de Empenho 9143/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 853949 143,00
TOTAL 143,00 143,00 143,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.