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Última atualização realizada em 18/09/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9244 Data de lançamento: 30/07/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
Unidade: GABINETE SECRETARIO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEL - GASOLINA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 16 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PP 16/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº123. 0,00 190,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2019 PP 16/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº123. 190,60
30/07/2019 Conforme DANFE Nº 1/451; 190,60
28/08/2019 Pagamento de Empenho 9244/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 190,60
TOTAL 190,60 190,60 190,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.