Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/08/2019 |
TP 58/2019
VALOR REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS PAVIMENTADAS COM PARALELEPÍPEDOS NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO Nº203/2019. |
2.294.714,49 |
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17/10/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1304 |
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598.659,33 |
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17/10/2019 |
Cfe. INSS - FINISA, retido na Liquidação Nota de Empenho 9394/2019, 75093 - CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA |
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5.299,07 |
21/10/2019 |
ANULADO CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO |
-375.829,07 |
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28/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1304; |
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0,01 |
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30/10/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1327 |
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493.209,56 |
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30/10/2019 |
Cfe. INSS - FINISA, retido na Liquidação Nota de Empenho 9394/2019, 75093 - CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA |
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4.386,33 |
31/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9394/2019 - REF. NF 1304
CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 75093 |
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593.360,27 |
04/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9394/2019 - REF. NF 1327
CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 75093 |
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488.823,23 |
15/12/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1939 |
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176.169,49 |
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15/12/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1939 |
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179.169,49 |
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15/12/2020 |
LIQUIDADO A MENOR |
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-176.169,49 |
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17/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9394/2019 - REF. NF 1939
CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 75093 |
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179.169,49 |
10/02/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2036 |
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383.397,36 |
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18/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9394/2019 - REF. NF 2036
CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 75093 |
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383.397,36 |
02/06/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2008,2198 |
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264.449,67 |
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19/07/2021 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-264.449,67 |
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22/07/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2198,2008 |
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264.449,68 |
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22/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref nf 2198,2008 |
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264.449,68 |
22/07/2021 |
ref empenhado a maior |
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-0,01 |
22/07/2021 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-0,01 |
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TOTAL |
1.918.885,42 |
1.918.885,42 |
1.918.885,42 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |