Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LUCIA HELENA CORDEIRO VILLARINHO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9426 |
Data de lançamento: |
02/08/2019 |
Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. 02 DIÁRIAE "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 06,07/08/19 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA 6ªCRS. |
0,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/08/2019 |
VALOR REF. 02 DIÁRIAE "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 06,07/08/19 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA 6ªCRS. |
120,00 |
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05/08/2019 |
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 21117 |
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120,00 |
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07/08/2019 |
EMPENHADO A MAIOR |
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-40,00 |
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07/08/2019 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-40,00 |
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28/08/2019 |
Pagamento de Empenho 9426/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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80,00 |
TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.