Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9440 |
Data de lançamento: |
02/08/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383 3429, 1100, 1046, 1309, 1532,1707, 1818, 3382 COM VENCIMENTO EM 27/07/2019. |
0,00 |
538,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/08/2019 |
ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383 3429, 1100, 1046, 1309, 1532,1707, 1818, 3382 COM VENCIMENTO EM 27/07/2019. |
538,02 |
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02/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/8572453; U/8599951; U/8599952; U/8599953; U/8599956; U/8599955; U/8599954; U/8599957; |
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538,02 |
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29/08/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9440/2019
OI SA BRASIL TELECOM - 64819 |
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538,02 |
TOTAL |
538,02 |
538,02 |
538,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.