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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM

Dados do Empenho
Número do empenho: 9440 Data de lançamento: 02/08/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383 3429, 1100, 1046, 1309, 1532,1707, 1818, 3382 COM VENCIMENTO EM 27/07/2019. 0,00 538,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2019 ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383 3429, 1100, 1046, 1309, 1532,1707, 1818, 3382 COM VENCIMENTO EM 27/07/2019. 538,02
02/08/2019 Conforme Nota Fiscal Nº U/8572453; U/8599951; U/8599952; U/8599953; U/8599956; U/8599955; U/8599954; U/8599957; 538,02
29/08/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9440/2019 OI SA BRASIL TELECOM - 64819 538,02
TOTAL 538,02 538,02 538,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.