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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 13:11.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DOUGLAS FONTANA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9669 Data de lançamento: 06/08/2019
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: Gabinete do Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. 05 DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 18,19,20,21,22/08/19 PARA O PREFEITO MUNICIPAL COMPARECER EM AUDIÊNCIAS. 0,00 2.850,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2019 VALOR REF. 05 DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 18,19,20,21,22/08/19 PARA O PREFEITO MUNICIPAL COMPARECER EM AUDIÊNCIAS. 2.850,00
20/08/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 2.850,00
16/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9669/2019 DOUGLAS FONTANA - 64984 2.850,00
TOTAL 2.850,00 2.850,00 2.850,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.