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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 13:11.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MERCADO COPINI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9693 Data de lançamento: 07/08/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: MATERIAL DE COZINHA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO ÀS EQUIPES EM SERVIÇO NO INTERIOR. 0,00 267,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO ÀS EQUIPES EM SERVIÇO NO INTERIOR. 267,79
06/12/2019 Conforme DANFE Nº 1/29; 267,79
11/12/2019 Pagamento de Empenho 9693/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 853979 267,79
TOTAL 267,79 267,79 267,79
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.