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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FRANCIELI GOLE RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 9721 Data de lançamento: 07/08/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Segurança Pública
Subfunção: Policiamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: RESTITUIÇÃO
Fonte de Recurso: MULTA DE TRÂNSITO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME PROTOCOLO Nº120381/2019. 0,00 131,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2019 VALOR REF. RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME PROTOCOLO Nº120381/2019. 131,46
07/08/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 131,46
14/08/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001564 PAGTO. REF. EMPENHO 9721/2019 FRANCIELI GOLE RODRIGUES - 88465 131,46
TOTAL 131,46 131,46 131,46
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.