Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VANDERLEI LUIZ HACKENHAAR ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9737 |
Data de lançamento: |
08/08/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL |
Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FORRO E VIDROS DO ESF DR. GERARDO BARBOSA. |
0,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/08/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FORRO E VIDROS DO ESF DR. GERARDO BARBOSA. |
1.200,00 |
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08/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/37; |
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1.200,00 |
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06/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000218, 000219
PAGTO. REF. EMPENHO 9737/2019
VANDERLEI LUIZ HACKENHAAR ME - 77429 |
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1.200,00 |
TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.