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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 13:11.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CELSO ROSSI DE MORAES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9869 Data de lançamento: 13/08/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPES EM SERVIÇO NAS LOCALIDADES DE DEPÓSITO, PRATINHA E CAMPININHAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. 0,00 622,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPES EM SERVIÇO NAS LOCALIDADES DE DEPÓSITO, PRATINHA E CAMPININHAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. 622,87
13/08/2019 Conforme DANFE Nº 890/25504650; 890/25504490; 890/25504015; 890/25503645; 890/25514363; 890/25503077; 890/25502196; 622,87
12/09/2019 Pagamento de Empenho 9869/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006673 622,87
TOTAL 622,87 622,87 622,87
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.