Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ARIELI DALTOE - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9916 |
Data de lançamento: |
14/08/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Desporto e Recreacao |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Natureza da despesa: |
ARTIGOS ESPORTIVOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTSAL PARA USO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. |
0,00 |
330,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/08/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTSAL PARA USO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. |
330,00 |
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15/08/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/25531366; |
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330,00 |
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01/10/2019 |
Pagamento de Empenho 9916/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006713 |
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330,00 |
TOTAL |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.