Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: VILARINHO & VILARINHO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS L |
Número do empenho: | 9969 | Data de lançamento: | 16/08/2019 | ||
Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 16 / 2019 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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PP 16/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS Nº95,36,120,93,92,95,105,132,131,66,118 E TANQUE MÓVEL. | 0,00 | 12.188,34 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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16/08/2019 | PP 16/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS Nº95,36,120,93,92,95,105,132,131,66,118 E TANQUE MÓVEL. | 12.188,34 | ||
16/08/2019 | Conforme DANFE Nº 1/2062; | 12.188,34 | ||
11/12/2019 | Pagamento de Empenho 9969/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 12.188,34 | ||
TOTAL | 12.188,34 | 12.188,34 | 12.188,34 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |