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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9993 Data de lançamento: 16/08/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.31.00.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS ESCOLAS EMILIO HENRIQUE SCHIMITT, IMACULADA CONCEIÇÃO, ALEXANDRE TRAMONTINI E AUGUSTO PERUZZO. 0,00 777,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/08/2019 VALOR REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS ESCOLAS EMILIO HENRIQUE SCHIMITT, IMACULADA CONCEIÇÃO, ALEXANDRE TRAMONTINI E AUGUSTO PERUZZO. 777,40
16/08/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 777,40
08/11/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863679, 863678 PAGTO. REF. EMPENHO 9993/2019 WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 84150 777,40
TOTAL 777,40 777,40 777,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.