Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD.HOSP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10104 |
Data de lançamento: |
04/09/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
AÇÕES DE SAÚDE NAS ESCOLAS - ENFRENTAMENTO AO COVID-19 |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS |
Fonte de Recurso: |
Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LUVAS PARA USO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO CFE PORTARIA 1857/2020 EM VIRTUDE DO COVID-19. |
0,00 |
8.380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/09/2020 |
LUVAS PARA USO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO CFE PORTARIA 1857/2020 EM VIRTUDE DO COVID-19. |
8.380,00 |
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18/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 2/541915; |
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8.380,00 |
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28/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10104/2020
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD.HOSP - 63683 |
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8.380,00 |
TOTAL |
8.380,00 |
8.380,00 |
8.380,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.