Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ANDRE SOARES DA SILVA - MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10302 |
Data de lançamento: |
10/09/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUS - COVID 19 |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUS - COVID 19 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº 133,101. |
0,00 |
620,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/09/2020 |
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº 133,101. |
620,00 |
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14/09/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/17; |
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620,00 |
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23/09/2020 |
ALTERAÇÃO DE RECURSO DE EMPENHO |
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-620,00 |
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25/09/2020 |
ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO |
-620,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.