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Última atualização realizada em 22/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: LEOCLIDES JOSE PINHEIRO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10463 Data de lançamento: 17/09/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA OFICINA MECANICA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ESTOPAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS NA OFICINA. 0,00 390,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2020 ESTOPAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS NA OFICINA. 390,00
18/09/2020 Conforme DANFE Nº 1/351; 390,00
07/10/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007451 PAGTO. REF. EMPENHO 10463/2020 LEOCLIDES JOSE PINHEIRO ME - 89022 390,00
TOTAL 390,00 390,00 390,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.