Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ALEXANDRE DIAS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
10485 |
Data de lançamento: |
18/09/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
PORTARIA 1.666/2020 - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 |
Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
Natureza da despesa: |
ADESIVOS |
Fonte de Recurso: |
Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA OS CONTAINERS DE LIXO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO COVID-19. |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/09/2020 |
CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA OS CONTAINERS DE LIXO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO COVID-19. |
400,00 |
|
|
21/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/30945291; |
|
400,00 |
|
30/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10485/2020
ALEXANDRE DIAS - 86975 |
|
|
400,00 |
TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.