Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ANTONIO VIAN BAZAR PONTO UTIL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10486 |
Data de lançamento: |
18/09/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O GRUPO DA SAÚDE MENTAL E PARA A CAMPANHA SETEMBRO AMARELO. |
0,00 |
739,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/09/2020 |
MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O GRUPO DA SAÚDE MENTAL E PARA A CAMPANHA SETEMBRO AMARELO. |
739,33 |
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21/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/554; |
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739,33 |
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30/09/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000979
PAGTO. REF. EMPENHO 10486/2020
ANTONIO VIAN BAZAR PONTO UTIL - 63487 |
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739,33 |
TOTAL |
739,33 |
739,33 |
739,33 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.