Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
10487 |
Data de lançamento: |
21/09/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇO DE PROVEDOR DE E-MAILS PARA USO NA PREFEITURA NO MÊS DE SETEMBRO 2020. |
0,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/09/2020 |
SERVIÇO DE PROVEDOR DE E-MAILS PARA USO NA PREFEITURA NO MÊS DE SETEMBRO 2020. |
360,00 |
|
|
28/09/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 567 |
|
360,00 |
|
30/09/2020 |
Pagamento de Empenho 10487/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
360,00 |
TOTAL |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.