Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ETELVINO MARCHIORETTO ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10617 |
Data de lançamento: |
23/09/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos Próprios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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POSTE DE LUZ COM CAIXA MONOFÁSICA PARA RESIDÊNCIA NO BAIRRO ARROIO, CFE CONTROLE EM ANEXO. |
0,00 |
1.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/09/2020 |
POSTE DE LUZ COM CAIXA MONOFÁSICA PARA RESIDÊNCIA NO BAIRRO ARROIO, CFE CONTROLE EM ANEXO. |
1.100,00 |
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28/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/31013552; |
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1.100,00 |
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21/10/2020 |
Pagamento de Empenho 10617/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000426 |
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1.100,00 |
TOTAL |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.