Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: JOAO CESAR AMARAL - AUTO ELETRICA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10943 |
Data de lançamento: |
24/09/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Próprio |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 82. |
0,00 |
430,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/09/2020 |
PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 82. |
430,00 |
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28/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/31027573; |
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430,00 |
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21/10/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000428
PAGTO. REF. EMPENHO 10943/2020
JOAO CESAR AMARAL - AUTO ELETRICA - 1998 |
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430,00 |
TOTAL |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.