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Última atualização realizada em 23/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1097 Data de lançamento: 21/01/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS GRAFICOS
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE BLOCOS DE AGENDAMENTO DE VIAGENS PARA ENTREGA AOS PACIENTES, CFE MODELO EM ANEXO. 0,00 396,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE BLOCOS DE AGENDAMENTO DE VIAGENS PARA ENTREGA AOS PACIENTES, CFE MODELO EM ANEXO. 396,00
21/01/2020 Conforme DANFE Nº 1/13291; 396,00
20/02/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1097/2020 GRAFICA LIDER LTDA - 1704 396,00
TOTAL 396,00 396,00 396,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.