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Última atualização realizada em 02/05/2025 às 15:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM

Dados do Empenho
Número do empenho: 11001 Data de lançamento: 25/09/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. RENE BACCIN
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383-2988 COM VENCIMENTO EM 29/09/2020. 0,00 12,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2020 ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383-2988 COM VENCIMENTO EM 29/09/2020. 12,24
25/09/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 12,24
06/10/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11001/2020 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM - 146 12,24
TOTAL 12,24 12,24 12,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.