Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MARIA IOLETE CAMARGO BARTZ MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11026 |
Data de lançamento: |
28/09/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
TECIDOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS PARA A EMEI ALDA ALZIRA ROTTA. |
0,00 |
348,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/09/2020 |
TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS PARA A EMEI ALDA ALZIRA ROTTA. |
348,00 |
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30/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/31070633; |
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348,00 |
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20/10/2020 |
Pagamento de Empenho 11026/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864354 |
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348,00 |
TOTAL |
348,00 |
348,00 |
348,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.