Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: CEREALISTA SANTA TEREZINHA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11074 |
Data de lançamento: |
29/09/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos Próprios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO A GRANEL PARA COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS ÀS FAMÍLIAS CARENTES. |
0,00 |
1.260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/09/2020 |
AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO A GRANEL PARA COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS ÀS FAMÍLIAS CARENTES. |
1.260,00 |
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30/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/721; |
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1.260,00 |
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16/10/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000421
PAGTO. REF. EMPENHO 11074/2020
CEREALISTA SANTA TEREZINHA LTDA - 62618 |
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1.260,00 |
TOTAL |
1.260,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.