Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11142 |
Data de lançamento: |
30/09/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Energia |
Subfunção: |
Energia Elétrica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
LUZ |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS 09/2020 VENC. EM 11/10/2020. |
0,00 |
1.587,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/09/2020 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS 09/2020 VENC. EM 11/10/2020. |
1.587,52 |
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30/09/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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1.587,52 |
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09/10/2020 |
Pagamento de Empenho 11142/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902313 |
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1.587,52 |
TOTAL |
1.587,52 |
1.587,52 |
1.587,52 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.