Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11169 |
Data de lançamento: |
01/10/2020 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
PORTARIA 1.666/2020 - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 |
Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS OUTUBRO DE 2020. |
0,00 |
2.782,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2020 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS OUTUBRO DE 2020. |
2.782,58 |
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01/10/2020 |
LIQUIDADO CFE FÉRIAS MES DE OUTUBRO 2020 |
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2.782,58 |
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01/10/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: EQUIPE COVID -19 - Cargos em Comissão |
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88,09 |
01/10/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: EQUIPE COVID -19 - Cargos em Comissão |
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378,34 |
07/10/2020 |
Pagamento de Empenho 11169/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.316,15 |
TOTAL |
2.782,58 |
2.782,58 |
2.782,58 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - OUTRAS TRANSF. FUNDO A FUNDO - COVID-19 |
01/10/2020 |
88,09 |
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Lançada |
INSS - OUTRAS TRANSF. FUNDO A FUNDO - COVID-19 |
01/10/2020 |
378,34 |
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Lançada |
TOTAL |
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466,43 |
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