Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
11185 |
Data de lançamento: |
01/10/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
LUZ |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS SETEMBRO/2020 VENC. EM 20 E 23/10/2020. |
0,00 |
1.052,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2020 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS SETEMBRO/2020 VENC. EM 20 E 23/10/2020. |
1.052,51 |
|
|
01/10/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/82751885; U/82573658; U/82567400; U/83004420; |
|
1.052,51 |
|
09/10/2020 |
Pagamento de Empenho 11185/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902314 |
|
|
1.052,51 |
TOTAL |
1.052,51 |
1.052,51 |
1.052,51 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.