Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11199 |
Data de lançamento: |
01/10/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Policiamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
LUZ |
Fonte de Recurso: |
MULTA DE TRÂNSITO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS SETEMBRO/2020 VENC. EM 20 E 23/10/2020. |
0,00 |
1.089,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2020 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS SETEMBRO/2020 VENC. EM 20 E 23/10/2020. |
1.089,18 |
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01/10/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/82801132; U/82774092; U/82555658; U/82555655; U/82555654; U/82555653; U/82573665; U/82630898; U/82630897; U/82594223; U/82594222; U/82594221; U/82435501; U/83004716; U/82774093; |
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1.089,18 |
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09/10/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001732
PAGTO. REF. EMPENHO 11199/2020
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577 |
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1.089,18 |
TOTAL |
1.089,18 |
1.089,18 |
1.089,18 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.