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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11199 Data de lançamento: 01/10/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Segurança Pública
Subfunção: Policiamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: LUZ
Fonte de Recurso: MULTA DE TRÂNSITO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS SETEMBRO/2020 VENC. EM 20 E 23/10/2020. 0,00 1.089,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2020 VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS SETEMBRO/2020 VENC. EM 20 E 23/10/2020. 1.089,18
01/10/2020 Conforme Nota Fiscal Nº U/82801132; U/82774092; U/82555658; U/82555655; U/82555654; U/82555653; U/82573665; U/82630898; U/82630897; U/82594223; U/82594222; U/82594221; U/82435501; U/83004716; U/82774093; 1.089,18
09/10/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001732 PAGTO. REF. EMPENHO 11199/2020 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577 1.089,18
TOTAL 1.089,18 1.089,18 1.089,18
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.