Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: IVONI TEREZINHA GAZOLA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11241 |
Data de lançamento: |
05/10/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF.P/OUT. FINALIDADES |
Natureza da despesa: |
CARVAO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CARVÃO PARA USO NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE EM SERVIÇO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DO INTERIOR. |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/10/2020 |
CARVÃO PARA USO NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE EM SERVIÇO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DO INTERIOR. |
100,00 |
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06/10/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/031219761; |
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100,00 |
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05/11/2020 |
Pagamento de Empenho 11241/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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100,00 |
TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.