Exercício: 2020 | |
Nome do Credor: CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
Número do empenho: | 11248 | Data de lançamento: | 05/10/2020 | ||
Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | MONTAGEM - DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº85,130,138,93,95,118,18,120,66,33,67,36,92 . | 0,00 | 4.010,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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05/10/2020 | MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº85,130,138,93,95,118,18,120,66,33,67,36,92 . | 4.010,00 | ||
06/10/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1236; E/1237; E/1238; | 4.010,00 | ||
06/11/2020 | Pagamento de Empenho 11248/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.010,00 | ||
TOTAL | 4.010,00 | 4.010,00 | 4.010,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |