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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11324 Data de lançamento: 06/10/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Federal
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUS - COVID 19
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GAS OXIGENIO
Fonte de Recurso: AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUS - COVID 19

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
GÁS OXIGÊNIO P/ PACIENTES DO COVID-19. 0,00 84,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2020 GÁS OXIGÊNIO P/ PACIENTES DO COVID-19. 84,00
07/10/2020 Conforme DANFE Nº 5/3730; 84,00
26/10/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11324/2020 AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 81069 84,00
TOTAL 84,00 84,00 84,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.