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Última atualização realizada em 02/05/2025 às 15:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1141 Data de lançamento: 22/01/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Desporto e Recreacao
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: TRANSPORTE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCOLINHA ACADEMIA DE FUTEBOL PARA AS CIDADES DE PASSO FUNDO, SANANDUVA E ARROIO DO MEIO PARA O CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO SUB 13/15. 0,00 4.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCOLINHA ACADEMIA DE FUTEBOL PARA AS CIDADES DE PASSO FUNDO, SANANDUVA E ARROIO DO MEIO PARA O CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO SUB 13/15. 4.500,00
23/01/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 3/604; 3/605; 3/603; 4.500,00
21/02/2020 Pagamento de Empenho 1141/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007004 4.500,00
TOTAL 4.500,00 4.500,00 4.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.