Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1142 |
Data de lançamento: |
22/01/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE TRANSPORTE DE INTEGRANTES DA BRIGADA MILITAR DO COMANDO REGIONAL DE ESPUMOSO PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAREM DE FORMAÇÃO. |
0,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/01/2020 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE INTEGRANTES DA BRIGADA MILITAR DO COMANDO REGIONAL DE ESPUMOSO PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAREM DE FORMAÇÃO. |
3.000,00 |
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23/01/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 3/601; |
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3.000,00 |
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21/02/2020 |
Pagamento de Empenho 1142/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007004 |
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3.000,00 |
TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.