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Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 11501 Data de lançamento: 07/10/2020
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREFEITURA RESCISÃO JORGE OUTUBRO DE 2020. 0,00 573,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2020 SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREFEITURA RESCISÃO JORGE OUTUBRO DE 2020. 573,52
07/10/2020 liquidado cfe empenhos rescisão contrato 573,52
14/10/2020 Pagamento de Empenho 11501/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 573,52
TOTAL 573,52 573,52 573,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.