Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: REJANE KLEIN - MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11565 |
Data de lançamento: |
08/10/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Próprio |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - CRECHES |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEI GEMA LANER GHISLENI PARA RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. |
0,00 |
285,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/10/2020 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEI GEMA LANER GHISLENI PARA RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. |
285,94 |
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14/10/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/31244641; |
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285,94 |
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29/10/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000433
PAGTO. REF. EMPENHO 11565/2020
REJANE KLEIN - MEI - 89046 |
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285,94 |
TOTAL |
285,94 |
285,94 |
285,94 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.