Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MARILEISA VALANDRO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11593 |
Data de lançamento: |
13/10/2020 |
Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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01 DIÁRIA "C" VIAGEM A SOLEDADE DIA 14/10/20 PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O ADMINISTRADOR DO HOSPITAL FREI CLEMENTE. |
0,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/10/2020 |
01 DIÁRIA "C" VIAGEM A SOLEDADE DIA 14/10/20 PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O ADMINISTRADOR DO HOSPITAL FREI CLEMENTE. |
40,00 |
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19/10/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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40,00 |
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06/11/2020 |
Pagamento de Empenho 11593/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865112 |
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40,00 |
TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.