Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11868 |
Data de lançamento: |
21/10/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.31.00.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO/2020. |
0,00 |
1.372,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/10/2020 |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO/2020. |
1.372,40 |
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22/10/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 5853; 5859; 5850; |
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1.372,40 |
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06/11/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864385
PAGTO. REF. EMPENHO 11868/2020
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 84150 |
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1.372,40 |
TOTAL |
1.372,40 |
1.372,40 |
1.372,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.