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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 12192 Data de lançamento: 22/10/2020
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
Unidade: GABINETE SECRETARIO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Conta de Despesa: 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREFEITURA FOLHA OUTUBRO DE 2020. 0,00 1.622,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2020 SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREFEITURA FOLHA OUTUBRO DE 2020. 1.622,80
22/10/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE OUTUBRO 2020 1.622,80
28/10/2020 Pagamento de Empenho 12192/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.622,80
TOTAL 1.622,80 1.622,80 1.622,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.