Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ANTONIO VIAN BAZAR PONTO UTIL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12339 |
Data de lançamento: |
27/10/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PILHAS ALCALINAS PARA USO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
0,00 |
46,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/10/2020 |
PILHAS ALCALINAS PARA USO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
46,20 |
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29/10/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 574 |
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46,20 |
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06/11/2020 |
Pagamento de Empenho 12339/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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46,20 |
TOTAL |
46,20 |
46,20 |
46,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.