Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
12381 |
Data de lançamento: |
29/10/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
TONER/CARTUCHO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
TONERS PARA SUBSTITUIÇÃO EM IMRESSORAS DA SECRETARIA. |
0,00 |
640,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/10/2020 |
TONERS PARA SUBSTITUIÇÃO EM IMRESSORAS DA SECRETARIA. |
640,00 |
|
|
29/10/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2149 |
|
640,00 |
|
09/11/2020 |
Pagamento de Empenho 12381/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
640,00 |
TOTAL |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.