Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MARQUISANDRO DE OLIVEIRA MORAES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12468 |
Data de lançamento: |
03/11/2020 |
Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 06/11/20 PARA O SERVIDOR LEVAR DOCUMENTOS NA RECEITA FEDERAL. |
0,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/11/2020 |
01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 06/11/20 PARA O SERVIDOR LEVAR DOCUMENTOS NA RECEITA FEDERAL. |
40,00 |
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05/11/2020 |
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 15822 |
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40,00 |
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23/11/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902331
PAGTO. REF. EMPENHO 12468/2020
MARQUISANDRO DE OLIVEIRA MORAES - 81412 |
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40,00 |
TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.