Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: THIAGO ROESLER MOCINHO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12492 |
Data de lançamento: |
04/11/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
PORTARIA 1.666/2020 - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 |
Conta de Despesa: |
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS |
Natureza da despesa: |
HOTEL |
Fonte de Recurso: |
Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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HOSPEDAGEM PARA ACOMPANHANTES DE PACIENTES COM COVID-19 INTERNADOS EM HOSPITAL EM PASSO FUNDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
0,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/11/2020 |
HOSPEDAGEM PARA ACOMPANHANTES DE PACIENTES COM COVID-19 INTERNADOS EM HOSPITAL EM PASSO FUNDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
2.000,00 |
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10/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 535; |
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2.000,00 |
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15/12/2020 |
Pagamento de Empenho 12492/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.000,00 |
TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.