Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: M N TECNOLOGIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12612 |
Data de lançamento: |
05/11/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
TONER/CARTUCHO |
Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TONERS PARA SUBSTITUIÇÃO EM IMPRESSORAS E PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO ESF DR GERARDO BARBOSA. |
0,00 |
1.476,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/11/2020 |
TONERS PARA SUBSTITUIÇÃO EM IMPRESSORAS E PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO ESF DR GERARDO BARBOSA. |
1.476,00 |
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12/11/2020 |
Conforme DANFE Nº 2/33; |
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1.476,00 |
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16/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12612/2020
M N TECNOLOGIA LTDA ME - 85859 |
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1.476,00 |
TOTAL |
1.476,00 |
1.476,00 |
1.476,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.