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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM

Dados do Empenho
Número do empenho: 12619 Data de lançamento: 06/11/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. RENE BACCIN
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383-2988 COM VENCIMENTO EM 29/10/2020. 0,00 232,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2020 ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383-2988 COM VENCIMENTO EM 29/10/2020. 232,34
06/11/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 232,34
13/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12619/2020 OI SA BRASIL TELECOM - 64819 232,34
TOTAL 232,34 232,34 232,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.