O Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM

Dados do Empenho
Número do empenho: 12620 Data de lançamento: 06/11/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383-1154,3383-2972,3383-1561,3383-3094,3383-3081 COM VENCIMENTO EM 29/10/2020. 0,00 516,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2020 ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383-1154,3383-2972,3383-1561,3383-3094,3383-3081 COM VENCIMENTO EM 29/10/2020. 516,69
06/11/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 516,69
13/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12620/2020 OI SA BRASIL TELECOM - 64819 516,69
TOTAL 516,69 516,69 516,69
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.