Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
12699 |
Data de lançamento: |
06/11/2020 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM |
Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA ADIATAMENTO NOVEMBRO DE 2020. |
0,00 |
1.621,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/11/2020 |
VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA ADIATAMENTO NOVEMBRO DE 2020. |
1.621,92 |
|
|
06/11/2020 |
LIQUIDADO CFE QUINZENA DE NOVEMBRO 2020 |
|
1.621,92 |
|
12/11/2020 |
Pagamento de Empenho 12699/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.621,92 |
TOTAL |
1.621,92 |
1.621,92 |
1.621,92 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.