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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 12783 Data de lançamento: 09/11/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BÁSICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CFE FATURAS EM ANEXO. 0,00 1.999,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/11/2020 ASSINATURA BÁSICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CFE FATURAS EM ANEXO. 1.999,75
09/11/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 1.999,75
19/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12783/2020 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 1.999,75
TOTAL 1.999,75 1.999,75 1.999,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.