Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: LUPATINI & MORAES LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1283 |
Data de lançamento: |
30/01/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 86. |
0,00 |
1.095,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/01/2020 |
PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 86. |
1.095,00 |
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30/01/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/27868406; |
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1.095,00 |
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07/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1283/2020
LUPATINI & MORAES LTDA - ME - 84732 |
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1.095,00 |
TOTAL |
1.095,00 |
1.095,00 |
1.095,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.